农业局计财科关于财务收支内部审计的工作报告

VIP专免
3.0 公文宝典 2023-08-22 11 4 11.28KB 3 页
侵权投诉
UserDisable UserDisable 6A0B649AF3B62D3034A62DEF static.gongwenbaodian.com 0003-00000801 https://api.aliyun.com/troubleshoot?q=0003-00000801
摘要:

农业局计财科关于财务收支内部审计的工作报告根据局党组安排部署,局计财科牵头聘请第三方,对***产业发展中心和局属12家单位农机推广站、执法支队、能源站除外,包括原水果技术推广站、原****产业研究所)X-X年度财务收支情况开展了内部审计,已基本完成,现将工作情况报告如下:一、工作开展情况(一)制定工作方案,及时协调开展工作。按照局党组部署要求,局计财科制定内部审计工作方案报领导审阅,经同意后,及时联系第三方商谈协作事宜、签订工作合同。8月19日,成立了工作领导小组,拟文下发到各被审计单位,要求高度重视,密切配合开展好本次审计工作。8月20日,第三方进驻农业科学院,内部审计工作正式启动。(二)召...

展开>> 收起<<
农业局计财科关于财务收支内部审计的工作报告.docx

共3页,预览1页

还剩页未读, 继续阅读

作者:公文宝典 分类:公文大全 价格:8金币 属性:3 页 大小:11.28KB 格式:docx 时间:2023-08-22

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 3
客服
关注